Reporte por secretarías Resumen indicadores por Secretarías al año

Resumen al año

Avance físico Secretaría

Avance Financiero Secretaría

Relación de metas según avance Físico

Cumplimiento Cantidad
Sobresaliente >80% 3
Satisfactorio < 80% y >=70% 0
Medio <70% y >=60% 0
Bajo <60% y >=40% 0
Por Cumplir <40% 0
No Programado 0
Total metas 3

Relación de metas según avance Financiero

Cumplimiento Cantidad
Sobresaliente >80% 2
Satisfactorio <80% y >=70% 0
Medio <70% y >=60% 0
Bajo <60% y >=40% 0
Crítico <40% 1
No Programado 0
Total metas 3

Programación Financiera

2,236,376,097.06

Programado

Ejecución Financiera

1,791,200,893.14

Ejecutado

Listado Metas de Producto

Código Proyecto/th> Nombre Meta Programado Año Ejecutado acumulado Avance físico Presupuesto Inversión Avance financiero
5.2.5.5.Fortalecimiento de la capacidad de los servidores públicos - Plan de Capacitacione190.00190.00100.00 %
99.31 %Físico Financiero
5.2.5.6.Plan de Bienestar e Incentivos190.00190.00100.00 %
0.00 %Físico Financiero
5.2.5.7.Fortalecimiento y Mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el6.006.00100.00 %
95.85 %Físico Financiero