Reporte por secretarías Resumen indicadores por Secretarías al año

Resumen al año

Avance físico Secretaría

Avance Financiero Secretaría

Relación de metas según avance Físico

Cumplimiento Cantidad
Sobresaliente >80% 2
Satisfactorio < 80% y >=70% 0
Medio <70% y >=60% 0
Bajo <60% y >=40% 0
Por Cumplir <40% 2
No Programado 0
Total metas 4

Relación de metas según avance Financiero

Cumplimiento Cantidad
Sobresaliente >80% 0
Satisfactorio <80% y >=70% 0
Medio <70% y >=60% 0
Bajo <60% y >=40% 0
Crítico <40% 4
No Programado 0
Total metas 4

Programación Financiera

1,516,710,000.00

Programado

Ejecución Financiera

14,660,166.00

Ejecutado

Listado Metas de Producto

Código Proyecto Nombre Meta Programado Año Ejecutado acumulado Avance físico Presupuesto Inversión Avance financiero Opciones
5.2.5.1.Actos administrativos elaboradosActualización y modernización de la estructura administrativa1.000.000.00 %
0.00 %Físico Financiero
5.2.5.5.Personas capacitadasFortalecimiento de la capacidad de los servidores públicos - Plan de Capacitacione190.0035.0018.42 %
0.83 %Físico Financiero
5.2.5.6.Funcionarios apoyadosPlan de Bienestar e Incentivos190.00160.0084.21 %
0.00 %Físico Financiero
5.2.5.7.Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral implementadasFortalecimiento y Mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el6.006.00100.00 %
5.61 %Físico Financiero