Reporte por secretarías Resumen indicadores por Secretarías al año

Resumen al año

Avance físico Secretaría

Avance Financiero Secretaría

Relación de metas según avance Físico

Cumplimiento Cantidad
Sobresaliente >80% 2
Satisfactorio < 80% y >=70% 0
Medio <70% y >=60% 0
Bajo <60% y >=40% 2
Por Cumplir <40% 2
No Programado 0
Total metas 6

Relación de metas según avance Financiero

Cumplimiento Cantidad
Sobresaliente >80% 0
Satisfactorio <80% y >=70% 1
Medio <70% y >=60% 0
Bajo <60% y >=40% 1
Crítico <40% 4
No Programado 0
Total metas 6

Programación Financiera

1,104,177,904.37

Programado

Ejecución Financiera

347,055,376.34

Ejecutado

Listado Metas de Producto

Código Proyecto/th> Nombre Meta Programado Año Ejecutado acumulado Avance físico Presupuesto Inversión Avance financiero
2.3.4.1.Plan de movilidad formulado y en ejecución1.000.000.00 %
24.16 %Físico Financiero
2.3.4.2.Alianzas o acuerdos estratégicos para la movilidad suscritos2.001.0050.00 %
0.00 %Físico Financiero
2.3.5.1.Campañas de seguridad vial10.0010.00100.00 %
53.52 %Físico Financiero
2.3.5.2.Señalización vial50.0020.0040.00 %
76.73 %Físico Financiero
2.3.5.3.Estrategias y/o campañas de transporte publico seguro1.000.2525.00 %
0.00 %Físico Financiero
2.3.5.5.Operativos de control y seguridad vial100.0092.0092.00 %
0.00 %Físico Financiero